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索引号
640303039/2018-92161
文号
发布机构
红寺堡区机关事务管理中心
责任部门
红寺堡区机关事务管理局
有效性
有效
公开日期
2018-10-22
名称
2017年度红寺堡区机关事务管理局部门决算
2017年度红寺堡区机关事务管理局部门决算

                            目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

  

    

第一部分  单位概况

  

  一、部门职责

    我单位主要为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关办公楼公共设施维护管理、公务接待、公务公车管理、公共机构节能监管。  

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入红寺堡区2017年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

  

    

            第二部分  2017年度部门决算表

  

1.收入支出决算总表见附件1机关事务管理局决算表。

2.收入决算表见附件1

3.支出决算表见附件1

4.财政拨款收入支出决算总表见附件1

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表见附件1

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表见附件1。

7.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》见附件1

8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表见附件2.

    

  

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7834684.26元,支出总计7597008.12元。与2016年相比,收、支总计增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是我单位于2017年1月份成立,2016年没有收入支出

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计7834684.26元,其中:财政拨款收入  7489689.74元,占95.6%;事业收入0.00元;经营收入0.00元;其他收入344994.52元,占4.4%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计7597008.12元,其中:基本支出6787008.12元,占89.3%;项目支出810000.00元,占10.7%;经营支出0元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计7489689.74元,支出总计7390384.03元。2016年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)0元,主要原因是我单位于2017年1月份成立,2016年没有收入支出

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出7390381.03元,占本年支出合计的97.3%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少0元,主要原因是我单位于2017年1月份成立,2016年没有数据

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出7390381.03元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出7205634.29元,占97.5%;教育(类)支出0元,;科学技术(类)支出0元;文化体育与传媒(类)支出0元;社会保障和就业(类)支出81293.10元;农林水(类)支出0元;住房保障(类)支出73208.00元,占2.5%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7834684.26元,支出决算为7834684.26元,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6787008.12元,其中:人员经费893689.74元,公用经费589318.38支出具体情况如下:  

1.工资福利支出746577.74元,较2017年度年初预算数增加(减少)0主要原因是我单位于2017年1月份成立

2.商品和服务支出6703318.38

3.对个人和家庭的补助147112.00

4.其他资本性支出0

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1781181.29元,支出决算为1781181.29元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为1545823.29完成预算的86.8%;公务接待费支出决算为235358.00元,完成预算的13.2%。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算1545823.29元,占86.8%;公务接待费支出决算235328.00元,占13.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1545823.29元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出1545823.29元,主要用于公车维修、燃油、保险等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为51辆。  

3.公务接待费支出235358.00元。其中:  国内接待费支出235358.00元,主要用于餐饮、住宿等。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次14个,国内公务接待954人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。  

  第四部分名词解释

1 、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件下载:

    附件1(1).xls  附件2(1).XLS

  

附件下载:

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