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索引号
640300024/2020-00006
文号
发布机构
红寺堡区统计局
责任部门
红寺堡区统计局
有效性
有效
公开日期
2020-02-03
名称
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区统计局 2020年部门预算公开
宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区统计局 2020年部门预算公开

  

  

  

  

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区统计局

2020年部门预算公开

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

目录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分   2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

  

  

  

红寺堡区统计局202020年部门预算——单位概况

  

  一、主要职能

(一)组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。依据法律法规,拟定全区统计工作规范性文件;指导、监督、检查各乡镇、区直各部门、辖区内企业的统计工作;监督检查统计法律、法规在全区范围内的实施情况。执行国家统计标准、统计制度。  

(二)贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算地区生产总值,按照自治区的安排,参与开展新产业、新业态、新商业模式(三新)增加值和派生业务增加值核算。汇编提供国民经济核算资料。

(三)会同有关部门拟定本地区重大国情国力普查计划、方案,组织实施本区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四)贯彻执行国家统计调查制度,组织实施农业、工业、建筑业、投资、能源、服务业、批零住餐业、房地产业、人口、劳动工资、科技、文化等统计调查。综合整理和提供部门统计获得的全区性基本统计数据。

(五)对经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,就经济运行中的热点、难点问题开展调查研究,组织开展统计宣传,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

(六)组织实施对全区统计工作的监督检查,预防和查处统计造假、弄虚作假相关重大统计违法行为,监督检查各部门对统计法及其相关法律法规的执行情况,组织统计法的宣传贯彻,受理统计违法举报,查处重大统计违法案件,建立健全统计信用体系。

(七)建立并管理全区统计信息化系统、统计信息网络系统、联网直报系统、基本单位名录库系统。

(八)收集、整理全国、全区及毗邻市县统计资料,开展分析对比研究,组织实施地区间统计资料交流。

(九)完成自治区统计局、吴忠市统计局和红寺堡区委、区政府交办的其他任务

  二、部门预算单位构成

红寺堡区统计局为一级预算单位,是区政府工作部门,为正科级。统计局行政编制5名。局长1名,副局长2名。


  

红寺堡区统计局2020年部门预算——预算表

  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

315.448068

(一)一般公共服务支出

294.6257

294.6257


(二)政府性基金预算财政拨款收入

315.448068

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

9.298635

9.298635




(九)卫生健康支出

3.099545

3.099545




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

8.424188

8.424188




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计:315.448068


支出总计:315.448068

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

  

财政拨款支出预算总表

  单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2010501

行政运行

106.6257

106.6257

106.6257







2010502

一般行政管理事务

50.00

50.00

50.00







2010505

专项统计业务

138.00

138.00

138.00







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.19909

6.19909

6.19909







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.099545

3.099545

3.099545







2101101

行政单位医疗

3.099545

3.099545

3.099545







2210201

住房公积金

5.019802

5.019802

5.019802







2210203

购房补贴

3.404386

3.404386

3.404386







  

  

  

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

  

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010501

行政运行

38.723064

106.6257

106.6257


67.902636

63.6%

2010502

一般行政管理事务

38.417322

50.00


50.00

11.582678

23%

2010505

专项统计业务

27.7629

138.00


138.00

110.2371

80%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.14342

6.19909

6.19909


3.05567

49.3%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.5497725

3.099545

3.099545


1.5497725

50%

2101101

行政单位医疗

1.571752  

3.099545

3.099545


1.527793

49.3%

2210201

住房公积金

2.2218

5.019802

5.019802


2.798002

55.7%

2210203

购房补贴

1.5475

3.404386

3.404386


1.856886

54.5%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

118.224068

118.224068


30101

基本工资

20.35044

20.35044


30102

津贴补贴

23.189756

23.189756


30103

奖金

1.5417

1.5417


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.19909

6.19909


30109

职业年金缴费

3.099545

3.099545


30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

3.510235

3.510235


30113

住房公积金

5.019802

5.019802


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

55.3135

55.3135


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

29.0


29.00

30202

印刷费

23.5


23.5

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

9.0


9.0

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费

4.0


4.0

30215

会议费




30216

培训费

14.0


14.0

30217

公务接待费

0.2


0.2

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

95.0


95.0

30227

委托业务费




30228

工会经费

2.5


2.5

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

4.14


4.14

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

15.8


15.8

303

三、对个人和家庭的补助

0.084


0.084

30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.084


0.084

310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

2018年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.2












0.2





0.2









































































  

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

  

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

315.448068

一、行政支出

315.448068

    (1)一般公共预算财政拨款收入

315.448068

            其中:财政拨款支出

315.448068

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

315.448068

本年支出合计

315.448068





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

315.448068

支出总计

315.448068

  

  

  

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:






小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款



非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

315.448068

315.448068

315.448068






























九、部门支出总表

部门支出总表

  单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010501

106.6257

106.6257








2010502

50.0

50.0








2010505

138.0

138.0








2080505

6.19909

6.19909








2080506

3.099545

3099545








2101101

3.099545

3099545








2210201

5.019802

50198.02








2210203

3.404386

34043.86









  

红寺堡区统计局2020年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于红寺堡区统计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  红寺堡区统计局2020年财政拨款收入预算315.448068 万元,其中:本年收入315.448068万元,包括一般公共预算拨款 315.448068万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余  0 万元。支出预算315.448068万元,包括:一般公共服务支出294.6257  万元、社会保障和就业支出9.298635万元、住房保障支出8.424188万元。卫生健康支出3.099545万元。

二、关于红寺堡区统计局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

红寺堡区统计局2020年一般公共预算财政拨款基本支出315.448068万元,其中:本年收入安排支出315.448068万元,上年结转资金安排支出0 万元。比2019年执行数(决算数)增加202.06031万元,增长 64 %。

人员经费118.308068万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资20.35044万元、津贴补贴23.189756万元、奖金1.5417万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.19909万元、职业年金缴费3.099545万元、其他社会保障缴费3.510235万元、住房公积金5.019802万元、其他工资福利支出55.3135万元、其他对个人和家庭的补助0.084万元。公用经费 9.14万元。

(二)项目支出情况说明

红寺堡区统计局2020年一般公共预算财政拨款项目支出188万元,其中:本年收入安排支出 188万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算 188万元,2019年执行数(决算数)增加160.2371万元,增长85%。主要用于专项统计业务138万元,一般行政管理事务50万元。

三、关于红寺堡区统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡区统计局2020“三公”经费财政拨款预算数为 0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.2万元。

2020“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.2万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费增加0.2万元,主要原因红寺堡区统计局新成立单位,2020年我局将承担第七次全国人口普查工作,将接受上级部门的指导督查等工作。

四、关于红寺堡区统计局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:红寺堡区统计局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红寺堡区统计局2020年收支预算情况的总体说明

红寺堡区统计局2020年收入总预算315.448068万元,其中:本年收入315.448068万元,上年结转结余0万元;支出总预算315.448068万元,其中:本年支出315.448068万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入315.448068万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出315.448068万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,统计局本级行政单位运行经费财政拨款预算5万元,比2019年预算增加5万元,增长100 %。主要原因是:统计局新成立单位,2019年未拨款机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年,红寺堡区统计局政府采购预算13万元,其中:政府采购货物预算13万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201912月31日,红寺堡区统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值2.386 万元;其他资产价值2.14万元。

(四)预算绩效情况

2020年红寺堡区统计局无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

红寺堡区统计局2020年部门预算——名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

    

  

  

  

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区统计局

2020年部门预算公开

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

目录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分   2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

  

  

  

红寺堡区统计局202020年部门预算——单位概况

  

  一、主要职能

(一)组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。依据法律法规,拟定全区统计工作规范性文件;指导、监督、检查各乡镇、区直各部门、辖区内企业的统计工作;监督检查统计法律、法规在全区范围内的实施情况。执行国家统计标准、统计制度。  

(二)贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算地区生产总值,按照自治区的安排,参与开展新产业、新业态、新商业模式(三新)增加值和派生业务增加值核算。汇编提供国民经济核算资料。

(三)会同有关部门拟定本地区重大国情国力普查计划、方案,组织实施本区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四)贯彻执行国家统计调查制度,组织实施农业、工业、建筑业、投资、能源、服务业、批零住餐业、房地产业、人口、劳动工资、科技、文化等统计调查。综合整理和提供部门统计获得的全区性基本统计数据。

(五)对经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,就经济运行中的热点、难点问题开展调查研究,组织开展统计宣传,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

(六)组织实施对全区统计工作的监督检查,预防和查处统计造假、弄虚作假相关重大统计违法行为,监督检查各部门对统计法及其相关法律法规的执行情况,组织统计法的宣传贯彻,受理统计违法举报,查处重大统计违法案件,建立健全统计信用体系。

(七)建立并管理全区统计信息化系统、统计信息网络系统、联网直报系统、基本单位名录库系统。

(八)收集、整理全国、全区及毗邻市县统计资料,开展分析对比研究,组织实施地区间统计资料交流。

(九)完成自治区统计局、吴忠市统计局和红寺堡区委、区政府交办的其他任务

  二、部门预算单位构成

红寺堡区统计局为为一级预算单位,是区政府工作部门,为正科级。统计局行政编制5名。局长1名,副局长2名。


  

红寺堡区统计局2020年部门预算——预算表

  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

315.448068

(一)一般公共服务支出

294.6257

294.6257


(二)政府性基金预算财政拨款收入

315.448068

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

9.298635

9.298635




(九)卫生健康支出

3.099545

3.099545




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

8.424188

8.424188




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计:315.448068


支出总计:315.448068

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

  

财政拨款支出预算总表

  单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2010501

行政运行

106.6257

106.6257

106.6257







2010502

一般行政管理事务

50.00

50.00

50.00







2010505

专项统计业务

138.00

138.00

138.00







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.19909

6.19909

6.19909







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.099545

3.099545

3.099545







2101101

行政单位医疗

3.099545

3.099545

3.099545







2210201

住房公积金

5.019802

5.019802

5.019802







2210203

购房补贴

3.404386

3.404386

3.404386







  

  

  

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

  

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010501

行政运行

38.723064

106.6257

106.6257


67.902636

63.6%

2010502

一般行政管理事务

38.417322

50.00


50.00

11.582678

23%

2010505

专项统计业务

27.7629

138.00


138.00

110.2371

80%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.14342

6.19909

6.19909


3.05567

49.3%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.5497725

3.099545

3.099545


1.5497725

50%

2101101

行政单位医疗

1.571752  

3.099545

3.099545


1.527793

49.3%

2210201

住房公积金

2.2218

5.019802

5.019802


2.798002

55.7%

2210203

购房补贴

1.5475

3.404386

3.404386


1.856886

54.5%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

118.224068

118.224068


30101

基本工资

20.35044

20.35044


30102

津贴补贴

23.189756

23.189756


30103

奖金

1.5417

1.5417


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.19909

6.19909


30109

职业年金缴费

3.099545

3.099545


30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

3.510235

3.510235


30113

住房公积金

5.019802

5.019802


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

55.3135

55.3135


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

29.0


29.00

30202

印刷费

23.5


23.5

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

9.0


9.0

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费

4.0


4.0

30215

会议费




30216

培训费

14.0


14.0

30217

公务接待费

0.2


0.2

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

95.0


95.0

30227

委托业务费




30228

工会经费

2.5


2.5

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

4.14


4.14

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

15.8


15.8

303

三、对个人和家庭的补助

0.084


0.084

30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.084


0.084

310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

2018年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.2












0.2





0.2









































































  

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

  

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

315.448068

一、行政支出

315.448068

    (1)一般公共预算财政拨款收入

315.448068

            其中:财政拨款支出

315.448068

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

315.448068

本年支出合计

315.448068





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

315.448068

支出总计

315.448068

  

  

  

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:






小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款



非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

315.448068

315.448068

315.448068






























九、部门支出总表

部门支出总表

  单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010501

106.6257

106.6257








2010502

50.0

50.0








2010505

138.0

138.0








2080505

6.19909

6.19909








2080506

3.099545

3099545








2101101

3.099545

3099545








2210201

5.019802

50198.02








2210203

3.404386

34043.86









  

红寺堡区统计局2020年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于红寺堡区统计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  红寺堡区统计局2020年财政拨款收入预算315.448068 万元,其中:本年收入315.448068万元,包括一般公共预算拨款 315.448068万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余  0 万元。支出预算315.448068万元,包括:一般公共服务支出294.6257  万元、社会保障和就业支出9.298635万元、住房保障支出8.424188万元。卫生健康支出3.099545万元。

二、关于红寺堡区统计局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

红寺堡区统计局2020年一般公共预算财政拨款基本支出315.448068万元,其中:本年收入安排支出315.448068万元,上年结转资金安排支出0 万元。比2019年执行数(决算数)增加202.06031万元,增长 64 %。

人员经费118.308068万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资20.35044万元、津贴补贴23.189756万元、奖金1.5417万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.19909万元、职业年金缴费3.099545万元、其他社会保障缴费3.510235万元、住房公积金5.019802万元、其他工资福利支出55.3135万元、其他对个人和家庭的补助0.084万元。公用经费 9.14万元。

(二)项目支出情况说明

红寺堡区统计局2020年一般公共预算财政拨款项目支出188万元,其中:本年收入安排支出 188万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算 188万元,2019年执行数(决算数)增加160.2371万元,增长85%。主要用于专项统计业务138万元,一般行政管理事务50万元。

三、关于红寺堡区统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡区统计局2020“三公”经费财政拨款预算数为 0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.2万元。

2020“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.2万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费增加0.2万元,主要原因红寺堡区统计局新成立单位,2020年我局将承担第七次全国人口普查工作,将接受上级部门的指导督查等工作。

四、关于红寺堡区统计局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:红寺堡区统计局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红寺堡区统计局2020年收支预算情况的总体说明

红寺堡区统计局2020年收入总预算315.448068万元,其中:本年收入315.448068万元,上年结转结余0万元;支出总预算315.448068万元,其中:本年支出315.448068万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入315.448068万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出315.448068万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,统计局本级行政单位运行经费财政拨款预算5万元,比2019年预算增加5万元,增长100 %。主要原因是:统计局新成立单位,2019年未拨款机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年,红寺堡区统计局政府采购预算13万元,其中:政府采购货物预算13万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201912月31日,红寺堡区统计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值2.386 万元;其他资产价值2.14万元。

(四)预算绩效情况

2020年红寺堡区统计局无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

红寺堡区统计局2020年部门预算——名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

  


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